(四)关于共青团中央2011年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
共青团中央2011年度财政拨款支出42,494.48万元,其中,基本支出5,643.06万元,占财政拨款支出的13.28%;项目支出36,851.41万元,占财政拨款支出的86.72%。
2.财政拨款支出决算构成情况

3.财政拨款支出决算的具体情况
(1)一般公共服务(类)群众团体事务(款)支出37,539.59万元,比上年增加5,678.1万元,增长17.82%。其中:
一般行政管理事务(项)支出32,882.41万元。其中:
①大学生志愿服务西部计划项目。2011年招募志愿者17600人,实际支出17,985.62万元,比2010年增加2,346.84万元,主要原因为志愿者人数比上年增加。支出用于志愿者生活补贴、艰苦边远地区津贴、交通补贴、体检费、保险费等。
②青少年教育事业经费和加强共青团基层组织建设经费。支出4,536.05万元,用于共青团、全国青联、全国学联、全国少工委的各项工作、业务、活动支出。主要为加强共青团基层组织建设和基层工作,青少年民族团结交流万人计划,为了明天项目及预防青少年违法犯罪工作经费,以及包括全国青少年纪念建党90周年系列活动、“我与祖国共奋进”、“红领巾心向党”、大学生骨干培养、民族地区团干部和优秀青年人才“培养计划”、共青团关爱农民工子女志愿服务等活动、保护母亲河行动、海外学人回国创业周活动等内容的青少年教育事业经费等项目。
③未成年人专属网站、中国青年网、中国共青团网、网络爱国主义教育基地等项目经费。支出3,470.4万元,用于网络运营、设备购置等。
④承接党中央、国务院交办的青年对外交流项目和港澳台青年交流项目。支出5,873.31万元,包括中欧青年交流年、中日青少年友好使者计划、中国和印度青年互访项目、中国和巴基斯坦青年互访项目、中朝青年互访项目、韩国青年访华项目、百名蒙古青年访华项目、两岸万名青年大型交流主题联欢活动等。
出访支出990.31万元。2011年,共组派出访团组6个、1891人次。出国(境)人员中,全国各界青年、学生和青少年工作者代表1873人次;随团工作人员18人次。经费用于出访人员国际旅费、境外公杂费、签证费、集训费等。
接待支出4,883万元。2011年,共接待来访团组30个、7265人次。其中,国际访华(含国际青年组织)团组11个,2759人次;港澳台青年团组19个,4506人次。经费用于来访团组房费、餐费、境内交通费等。
⑤常规青年对外交流项目和港澳台青少年交流项目。支出1,017.03万元,用于与国外青少年团体、政府青年机构及联合国有关机构、国际和地区性青年组织以及港澳台地区青少年、青年组织的交流工作。
因公出国(境)支出492.66万元。2011年,共组派青少年交流团组74个、2571人次。其中,赴国外访问团组38个、1835人次;赴港澳台地区访问团组36个、736人次。出国(境)人员中,各界青年、学生和青少年工作者代表2492人次,随团工作人员79人次。经费用于出访人员出国(境)旅费、境外公杂费、签证费、集训费等。
接待支出524.37万元。2011年,共接待来访团组131个、10169人次。其中,国际访华(含国际青年组织)团组47个、2793人次;港澳台青年团组84个、7376人次。经费用于来访团组房费、餐费、境内交通费等。
行政运行(项)支出4,657.18万元。其中,人员经费支出1,861.92万元,包括基本工资、津贴补贴等,比2010年财政拨款支出增加1,180.88万元,主要原因:一是按照国家有关政策补发了以前年度在职人员的津贴补贴;二是按照收支两条线的规定,机关的房租收入全部上缴国库,发放津贴补贴所需经费由财政解决。公用经费支出2,795.26万元,比2010年财政拨款支出增加579.56万元,主要原因:一是购置标准版软件和保密设备等增加费用支出;二是机关电梯、高低压供电设备、网络信息系统维护增加费用支出。
(2)外交(类)其他外交(款)支出75万元。比2010年减少75万,下降50%,主要是因为澜沧江—湄公河青年友好交流项目因故延至2012年实施。
其他外交(项)支出75万元,用于接待来访并参加第六届中国—东盟青年营活动的东盟10国青年工作者、青年媒体工作者代表一行65人。
(3)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)支出3,894万元,比2010年增加1,050万元,增长36.92%。
宣传文化发展专项(项)支出2,569万元,与2010年持平。支出用于团中央所属的中国青年报社、中国少年儿童新闻出版总社、中国青年出版(总)社、中青印刷厂等宣传文化出版类单位的重点图书出版和设备改造。
其他文化体育与传媒(项)支出1,325万元,比2010年增加1,050万元。支出用于中国青年出版社数字出版项目、文化“走出去”项目支持和转企改制费用补助;中国少年儿童新闻出版总社数字出版平台建设和转企改制费用补助。
(4)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出623.34万元,比2010年增加39.99万元,增长6.86%。
行政单位离退休(项)支出600.24万元,比2010年增加41.63万元,增长7.45%。主要原因是:按照国家有关政策补发了以前年度离退休人员生活补贴,支出相应增加。
离退休人员管理机构(项)支出23.1万元,比2010年减少1.64万元,下降6.63%。
(5)住房保障支出(类)住房改革(款)支出362.54万元,比2010年减少45.35万元,下降11.12%。其中,住房公积金(项)支出180万元,提租补贴(项)支出55.40万元,购房补贴(项)支出127.14万元。
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